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弘业期货召开审计工作会议
2023年06月21日

为认真贯彻落实控股集团内部审计工作会议精神、强化内审体制机制建设、部署内部审计工作,6月7日下午,弘业期货召开2023年审计工作会议,党委书记、董事长周剑秋讲话,党委副书记、总经理储开荣主持,班子成员出席会议。

      会上,周剑秋对公司审计工作表示肯定并传达控股集团党委书记、董事长周勇在集团审计工作会议上的讲话精神,同时对今后审计工作提出要求:一是要为公司经营“看好门”。聚焦重点工作任务,紧盯重点业务领域,加大审计力度;二是要为从严治党“打好底”。抓实经责审计,查实突出问题,落实工作原则;三是要为自身建设“划好线”。着力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军;四是要为公司发展“助好力”。通过创新为审计谋先机、提动能、增活力,着力推进审计与党建融合、与科技融合、与整改融合。

      弘业期货党委委员、副总经理、董事会秘书黄海清报告2022年公司内部审计工作及2023年审计工作计划。各部门、各分支机构、各子公司负责人,公司审计人员及子公司相关人员参会。



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